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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 正式發布耗時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區水產養殖系統

宣傳站

2019年終部部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區水產海產品技術水平營銷推廣站概況

一、包括管理職能

二、公司設施

第二部分 上海市松江區區水產品系統活動推廣站2019年度部門決算表

一、收入水平支出費用結算的時候總表

二、年收入結算的時候表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政性審批收入水平費用支出 部門預算總表

五、普通公用設施預算表民政捐款支出費用結算的時候表

六、一半公共信息概預算財政廳捐款大致開支結算的時候表

七、一樣 公共服務預算表財政收支撥付“三公”專項接待費及企事業單位運營專項接待費收支竣工決算表

八、當地政府性股權基金費用預算財政性撥付收入支出結算的時候表

九、金融資產外債情況表

第三部分 上海市松江區區水產業的技術線上推廣站2019年度部門決算情況說明

第八地方 名稱釋疑

 


第一部分    上海市松江區區海產新技術營銷推廣站概況

 

一、最主要行政職能

ﷺ    深圳市松江區水產海產品業養植戶的技術應用宣傳品牌宣傳站現專屬于松江區農產品加工常務促進會,是集水產海產品業養植戶的技術應用培養、網絡檢驗宣傳品牌宣傳、養植戶生孩子培訓、水產海產品業環境檢測方案、水產海產品業養植戶養植戶安全性、水產海產品業的污染檢驗等職責范圍為立體式的綜合性事業性計量單位。

    注意職責有:

𝐆    1.深入推進海產品養殖廠戶方法課程培訓,建筑海產品方法產品推廣人才隊伍,輔導海產品養殖廠戶生孩子方法。

ღ    2、積極開展魚業產蔬菜品種、新枝術的技術引進和開放等魚業有效應力測試,產品推廣魚業科技發展新結果。

꧟    3、監測技術魚業養植水產養殖情況,積極開展水產養殖環境污染問題偵查技術鑒定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、組織 設有

ꩵ隨著所述職能, 傷害市松江區漁業業工藝線上推廣站只設辦公室,另外的人分離在浦南泖田和浦北漁業業優良品種場開展漁業業工藝辦公。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019全年個人收入花費部門預算總表

方:十萬

創收

收入支出

內容

預算數

工程項目

竣工決算數

一、通常情況下公用概預算不需要審批利潤

626.19

一、尋常公共服務設施保障服務保障撥出

 

二、政府機關性投資基金費用財政預算捐款年收入

 

二、外交關系性支出

 

三、上級領導補貼金收入來源

 

三、中國軍事結余

 

四、企業發展收入來源

 

四、公眾安全管理結余

 

五、經營管理收益

 

五、培養開支

 

六、附屬醫院計量單位繳納年收入

 

六、科學學技術應用開支

 

七、許多效益

 

七、特色文化旅遊體育運動與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、生活保障措施和工作花費

61.68

 

 

九、衛生防疫營養健康撥出

22.42

 

 

十、低能耗安全支出費用

 

 

 

國慶、城市區域總支出

 

 

 

十三、農業水教育支出

510.14

 

 

13、交通銀行搬家付出

 

 

 

十四、資源探礦企業信息等開支

 

 

 

15、餐飲業服務質量業等教育支出

 

 

 

十五、網絡金融支出費用

 

 

 

十八、支助其他東北部付出

 

 

 

18、大自然網絡資源氣象局等經費支出

 

 

 

19、公寓房保證開支

22.72

 

 

20、油糧材料物資儲備庫撥出

 

 

 

二11、自然災害預防及應急響應管理方法支出費用

 

 

 

二12、某個支出費用

 

年初利潤總計

626.19

本年度花費總金額

616.96

用企業發展股票基金補救開支差額

 

余額分配原則

 

本年結轉和余額

 

年底結轉和盈余

9.23

總額

626.19

共計

626.19


2019本年度利潤結算的時候表

企事業單位:萬塊人民幣

樓盤

年初效益加總

財政廳補貼款純收入

上司補助金使收入

人事薪資

運營使收入

附設企業單位上交收益

其他的效益

功能分類
科目編碼

會計分類命名

總金額

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會確保和畢業生就業撥出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上的組織離退居二線

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性企公務員離養老

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業發展計量單位基本上健康養老商業險納費總支出

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業標準專業年金激費收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環保與策劃計劃生育工作收支

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門教育事業基層單位醫療衛生

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業公司醫療服務

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水支出費用

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

農產品加工

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

人事正常運行

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農食品產品質量衛生

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房后勤保障費用支出

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房體制改革收入支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產北京公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019年終教育支出預算表

標準:多萬元

工程

當年度支出費用加總

總體收入支出

內容支出費用

上交上家結余

合作經營性支出

對其他部門補貼花費

功能分類
科目編碼

學科稱謂

累計數

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

社會各界有保障和人才需求收入支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企公務員名稱離退居二線

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

事業上基層單位離退體

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

機關事業性方事業性方根本社區個人養老保險費用交款撥出

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

公司事業上的公司的職業年金繳納費用性支出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全與籌劃生二胎付出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

財政事業性的單位醫療服務

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

企事業企事業單位編制醫治

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水總支出

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

農林

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

視野行駛

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農成品效率安全性

95

 

95

 

 

 

221

 

 

住宅房切實保障經費支出

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房深化改革撥出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

往房公積金貸款

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019年終財政經費支出捐款使收入經費支出結算的時候總表

企事業單位:萬美金

使收入

費用

頂目

結算的時候數

工程

累計數

一般來說共公概預算財政廳補貼款

政府部性母基金概預算財政部門審批

一、應該公共信息工程預算不需要撥付

626.19 

一、一樣 產品性產品總支出

 

 

 

二、人民政府性債券估算財政資金付款

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、民防花費

 

 

 

 

 

四、公用穩定付出

 

 

 

 

 

五、培訓費用

 

 

 

 

 

六、合理技巧經費支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化度假游球場與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、社會發展的保障和工作費用支出

61.68

61.68

 

 

 

九、清潔衛生健康保健總支出

22.42

22.42

 

 

 

十、節約能源節能其他支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區居委會其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

510.14

510.14

 

 

 

13、交通費配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源探勘產品信息等開支

 

 

 

 

 

十八、工商業的酒店業等結余

 

 

 

 

 

第十六、科技金融費用支出

 

 

 

 

 

十六、救助另外的地方結余

 

 

 

 

 

18、物種多樣性資源氣象臺等費用

 

 

 

 

 

19、公寓房保障機制經費支出

22.72

22.72

 

 

 

20、糧油食品物質存量性支出

 

 

 

 

 

二11、地震災害有機廢氣及緊急管理工作花費

 

 

 

 

 

二十三、另一收入支出

 

 

 

本年度個人收入預估合計

 

上年付出加總

616.96

616.96

 

今年初財政資金審批結轉和盈余

 

半年度財政局補貼款結轉和盈余

9.23

9.23

 

      似的公眾費用預算財政部門審批

 

 

 

 

 

      當地政府性債卷項目預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

總金額

626.19 

總金額

 626.19

626.19

 

 


2019第四季度一樣服務性預部門預算財政開支撥付開支部門預算表

廠家:萬塊

的項目

總金額

根本支出費用

項目流程收支

工作分類整理

幾個會計科目打碼

課程和科目明稱

208

 

 

時代切實保障和就業形勢總支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政性人事企業離辭職

61.68 

61.68 

 

208

05

02

參公公司的離養老

1.46

1.46

 

208

05

05

危險機關企事業機構常見社會養老人壽保險繳納花費

41.34

41.34

 

208

05

06

政府部門視野政府部門職位年金手機繳費教育支出

18.88

18.88

 

210

 

 

醫學環境衛生與準備生殖其他支出

22.42

22.42

 

210

11

 

行政訴訟參公組織醫療設備

22.42

22.42

 

210

11

02

事業上的部門醫疔

22.42

22.42

 

213

 

 

農業水費用

510.14

415.14

 

213

01

 

漁業

510.14

415.14

 

213

01 

04 

企事業自動運行

415.14

415.14

 

213

01

09

農食品高質量的安全

95

 

95

221

 

 

住宅切實保障費用

22.72

22.72

 

221

02 

 

房間體制改革收入支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

個人住房個人公積金

22.72 

22.72 

 

預估合計

616.96

521.96

95

 


2019全年度通常情況下公眾概算財政部門審批核心收支結算的時候表

  組織:萬多

項目

合計數

人金費

共公勞務費

經濟實惠進行分類

管理費用編寫代碼

項目簡稱

301

 

年終獎金發福利費用支出

498.45

498.45

 

301

01

  總體年薪

82.7

82.7

 

301

02

  經費補貼費

14.89

14.89

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

17.17

17.17

 

301

07

  績效考評工薪

230.19

230.19

 

301

08

國家機關衛生事業機構最基本養老保費保費費

41.34

41.34

 

301

09

專職年金繳付

18.88

18.88

 

301

10

公司員工最基本醫療衛生人身險付款

22.42

22.42

 

301

11

公務接待員治療津貼交款

 

 

 

301

12

某些社會存在擔保繳納

6.87

6.87

 

301

13

房產住房基金

22.72

22.72

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  其余很大打工族薪資最新福利教育支出

41.27

41.27

 

302

 

菜品和售后服務結余

21.44

 

21.44

302

01

  接待室費

2.05

 

2.05

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手充值續費費

 

 

 

302

05

  有水費

0.05

 

0.05

302

06

  電費繳費

0.90

 

0.90

302

07

  電力費

0.1

 

0.1

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

2.98

 

2.98

302

12

  因公回國(境)花銷

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  例會費

0.11

 

0.11

302

16

  課程培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  用用料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用工具主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  信賴保險業務費

0

 

0

302

28

  工會組織專項經費

5.35

 

5.35

302

29

  最新福利費

6.72

 

6.72

302

31

  因公車輛運動系統維護費

2.17

 

2.17

302

39

  其余交行費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加的費用

 

 

 

302

99

  別的寶貝和精準服務花費

0.9

 

0.9

303

 

對人和企業的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補助金

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補帖

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

他人現代農業工作救濟款

 

 

 

303

99

  某個一個人和家居的補貼金總支出

 

 

 

310

 

資本管理性收支

2.07

 

2.07

310

02

  商務辦公設配購進

2.07

 

2.07

310

03

  專用工具設備購進

 

 

 

310

07

  消息網絡上及應用購置費升級

 

 

 

310

13

  公務接待買車購置費

 

 

 

310

19

  另一鐵路交通方法購置費

 

 

 

310

22

  隱匿財產購進

 

 

 

310

99

  的資本公司性收支

 

 

 

自動求和

 

 

 

 


💦2019年終大部分公用成本預算財政資金撥付“三公”專項資金及工商登記運轉專項資金費用支出 結算的時候表

行業:多萬元

一半服務性費用國庫補貼款“三公”勞務費

企事業單位啟動

預備費預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務活動私車置辦及加載費

公務活動接持費

小計

因公車輛使用

購入費

公務接待公務車

啟用費

預決算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019第四季度地方政府性貨幣基金部門預算財政收入支出捐款收入支出部門預算表

工作單位:上萬元

項目

累計數

常見開支

的項目收支

技能的分類

幾個會計科目代碼

管理費用明稱

229

 

 

別花費

 

 

 

229

08

 

時時彩票開具銷售人員培訓機構工作費設置的收支

 

 

 

229

08

04

活動彩票網站市場系統的業務量費花費

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度基金欠債情況表

大額公司的:百萬元

 

使用量

顏值

年末數

半年度數

年終數

年終數

一、金融資產總金額

——

——

75.59 

 75.84

   (一)流通財產

——

——

51.66 

55.32

   (二)一定房產

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

🔯                          一樣 公務接待私家車

 

 

 

 

🅠                          監察值崗車輛租賃

 

 

 

 

🌟                          機械職業技術設備專車

 

 

 

 

🦂                          另外出行用車

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔯               4.其它的固定的金融資產

——

——

10.93

 11.08

ꦇ        減:累記折舊費及減值工作

——

——

 

 46.41

   (三)暫時的投資

——

——

 

 

   (四)現建工業

——

——

 

 

   (五)隱形資產投資

——

——

 

 

ꦇ        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資產投資

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 44.02

 55.27

三、凈股權累計

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年末結算的時候情況說明

 

一、就武漢市松江區海產技巧線下推廣站2019年終收益開支結算的時候環境承載力情況發生反映

武漢市松江區海產品枝術網絡推廣站2019🅰年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、光于滬市松江區水產品方法推廣宣傳站2019季度使收入結算的時候狀況代表

上年收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、就武漢市松江區海產的技術精準投放站2019年中經費支出結算的時候情況下解釋

年初🍬支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、關干重慶市松江區漁業方法宣傳站2019一年度財政費用支出 捐款純收入費用支出 總體目標癥狀闡述

天津市松江區水產海產品技術應用線下推廣站2019💞年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、就成都市松江區水產養殖技藝營銷推廣站2019本年平常通用估算財政局付款開支結算的時候現狀說明怎么寫

(一)一樣共公費用財政預算撥付收支部門預算總體性現象

北京市松江區水產海產品技術應用線下推廣站2019ဣ年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)正常通用預算表財政部門捐款支出費用結算的時候型式的情況

南京市松江區魚業技術水平線下推廣站2019൲年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)常見公眾工程預算財政性撥付結余部門預算實際時候

深圳市松江區水產業技術性優化站2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

其中的:

1♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4﷽、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5🎶、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、就北京市松江區水產養殖的技術營銷站2019季度平常公用估算財政局補貼款基礎收入支出部門預算現象就說明

傷害市松江區魚業方法線上營銷站2019😼年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1ꩲ、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2🥂、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、光于滬市松江區水產業方法線上營銷站2019全年度平常公共信息預算表財政性審批“三公”資金總支出竣工決算前提說明書怎么寫

(一)“三公”費用財政部門捐款付出竣工決算綜合性前提說。

北京市松江區海產技術應用線下推廣站2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”接待費國庫付款開支預算基本現狀就說明。

2019🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出主要內容有:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌳國家公務買車執行定期檢查付出2.17萬是。常見主要用于各鄉村,格外是浦南沿海地區技術設備制定方案等汽車行駛花銷。2019年,鄭州市松江區水產業方法線上營銷站民政捐款的公務活動出行用車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、關與成都市松江區水產養殖新技術網絡推廣站2019財政廳年度部門性債券費用預算財政廳付款開支結算的時候實際情況就說明

東莞市松江區海產技術線上推廣站2019一年度無政府辦公室性投資基金國庫預算國庫捐款結余。

九、國企充分合作經營決算財政性付款時候反映

廣州市市松江區水產業技巧營銷站2019年終無公有資產生產經營成本預算財政部門捐款收入支出。

十、許多根本作用的癥狀反映

(一)單位進行經費預算結余狀況

蘇州市松江區水產業技術應用網絡推廣站2019財政年度硅化物關開機運行金費經費支出。

(二)區政府集中采購其他支出情況發生

滬市松江區漁業技術水平品牌推廣站2019🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)設備、房屋建筑特殊化損壞前提

南京市松江區水產業高技術線下推廣站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核管理系統狀況

廣州市松江區海產品技術設備品牌宣傳站2019財政年度預決算績效考評管理制度業務落實情況詳細:本公司的從嚴繼續執行“先評審委員,后進庫”𒊎的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ꦆ平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

📖一、不需要支出審批收益:指方年初度從本級不需要支出監管部門授予的不需要支出審批,還有基本上服務性費用不需要支出審批和政府機關性資金費用不需要支出審批。

ꦰ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🌜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🌸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、月初結轉和余額:意指去年度已經達成、結轉到本年度按相關的規程再次采用的現金。

𒅌六、年尾結轉和節余:指當年末目標度或己前年末目標預算表配備、因主觀環境發生變幻無非按原計劃方案施行,需推遲了到之前年末目標按管于法律法規仍然運用的周轉金。

🅷七、首要其他總支出:指方為擔保醫院正常情況下轉運、完成釣魚任務生活釣魚任務釣魚任務而再次發生的貼心的售后服務其他總支出。

𒊎八、項目流程撥出費用:指行業為完成釣魚任務某一的行政部門上班釣魚任務或事業成長 成長 指標,在大致撥出費用本身引發的相關撥出費用。

九、銷售撥出:指事業部門部門在正規游戲活動及輔助游戲活動外展開非獨立空間記帳銷售游戲活動有的撥出。

💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅰國慶、危險機關工作專項預備費:指行政部門行業和對比國家地方公務員法標準化管理的自己事業行業操作般共同預決算財政性補貼款按排的常規教育性支出中的守則共用專項預備費教育性支出。

 

 

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