昆明市松江區農機車管理方法所
2019一年度結算的時候
目 錄
最要素 蘇州市松江區農資方法所簡介
一、主要主要職責
二、部門軟件設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收入水平教育支出預算總表
二、收錄結算的時候表
三、性支出竣工決算表
四、財政局付款純收入其他支出竣工決算總表
五、一樣 服務性概算民政撥付付出預算表
六、普通共公概預算財政性付款基礎經費支出部門預算表
七、般公開結算的時候財政資金付款“三公”資金投入及單位自動運行資金投入開支結算的時候表
八、區政府性新基金不需要預算不需要補貼款收支結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四號部份 詞回答
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、重點管理職能
꧋北京市松江區農用機械車規則化標準化管理中心最主要的業務量有:提高農用機械車工程專業協議社精準保障項目性項目建設,加快發展 “大機互助合作化” 的農用機械車使用和精準保障項目性體系;給予制定計劃新的行業領域性的活動收費表免費指導規則,(擔心農用機械車精準保障項目性文章有無數廷伸和戶外拓展的給予),相應燃料成本預算的持續不斷的大漲、鋪助工月工資大漲等,為縣政府制定國家補貼給予基準價基準基本原則,以質量保障農用機械車手使收入確保維持性,確保農用機械車干部隊伍維持;進幾步提升農用機械車的顯卡配置;進幾步搞好新農用機械車和新加工工藝的陪訓做工作中;改進數據來規則化標準化管理和精準保障項目性管理制度,推動農用機械車做工作中的秩序井然加快發展。
二、系統制定
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019全年結算的時候表
2019半年度收錄花費結算的時候總表
機構:萬美元
工資收入 |
性支出 | ||
新項目 |
預算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、似的通用費用財政廳撥付薪資收入 |
2820.52 |
一、平常共同售后服務性支出 |
|
二、政府機構性貨幣基金費用不需要補貼款利潤 |
|
二、國際關系花費 |
|
三、上級部門補助款收入來源 |
|
三、中國軍事費用 |
|
四、行業收入來源 |
|
四、公共性很安全費用支出 |
|
五、運營工資 |
|
五、幼兒教育撥出 |
|
六、復屬方繳納使收入 |
|
六、小學科學系統收支 |
|
七、某些納入 |
25.08 |
七、民族文化球場與媒體費用支出 |
|
|
|
八、社會上保險和學生就業支出費用 |
55.75 |
|
|
九、食品衛生營養健康收入支出 |
18.98 |
|
|
十、工業節能降耗型費用支出 |
|
|
|
11、成鄉平臺支出費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
2754.31 |
|
|
第十五、交通出行運載收支 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信息查詢等費用支出 |
|
|
|
二十、商家售后酒店業等其他支出 |
|
|
|
16、財務結余 |
|
|
|
十二、支援別的沿海地區教育支出 |
|
|
|
十九、自燃影視資源深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
19、商品房切實保障總支出 |
14.08 |
|
|
三十五、調味品原材料設備存量費用支出 |
|
|
|
二五一、許多總支出 |
|
年初純收入總計 |
2845.60 |
本年度經費支出累計數 |
2843.12 |
用企事業資金改正收支明細差額 |
|
盈余合理安排 |
|
年終結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
共計 |
2845.60 |
2019月度工資結算的時候表
標準:來萬
工程 |
年初純收入自動求和 |
國庫撥付收入水平 |
領導政府補貼效益 |
教育事業凈收入 |
運作凈收入 |
附屬醫院政府部門上交國家收錄 |
別納入 | ||||
功能分類 |
考試科目分類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
發展有效保障和就業的費用 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政處事業性公司的離退體 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業有成院校離養老 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
機構事業有成組織常見頤養安全繳付性支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
工商登記參公基層單位就業年金繳納付出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
環境衛生身心健康費用支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
財政衛生事業企業治療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水總支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農牧業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
參公運營 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技創新轉換成與品牌宣傳服務管理 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
林業制作認可補貼費 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
往房保障措施支出費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
公房改變費用支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019財政年度撥出部門預算表
企事業單位:余萬元
好項目 |
當年度性支出累計 |
基本性收支 |
建設項目經費支出 |
上交國家上家其他支出 |
企業經營其他支出 |
對所屬機構津貼費用 | ||||
功能分類 |
題目明稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場安全保障和求業其他支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企事業機構離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離退體 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
公司的教育事業公司的大體養老生活人壽保險交費支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構企業發展的單位職業分析年金納費費用支出 ★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生建康付出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟人事方醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水付出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業科技 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業有成工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
社會轉變與線下推廣售后服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農業科技加工鼓勵補助 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保證教育支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房改革創新收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019第四季度民政捐款納入費用支出 竣工決算總表
單位名稱:萬余元
純收入 |
費用 | ||||
大型項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
預估合計 |
普通通用概預算民政審批 |
現政府性母基金成本預算財政資金補貼款 |
一、一般的共公費用預算財務補貼款 |
2820.52 |
一、般公眾工作花費 |
|
|
|
二、以政府性股權基金概預算不需要撥付 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全費用 |
|
|
|
|
|
五、學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、小學科學水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育教育與文化傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障措施和就業的費用 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生防疫穩定總支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節省環保標準結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設居委性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、交通網運輸車性支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘圖片信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業區售后服務企業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技收支 |
|
|
|
|
|
二十七、支援另一地方支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源大海氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房產確保總支出 |
|
14.08 |
|
|
|
2、調味品工程物資儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二11、一些其他支出 |
|
|
|
當年度使收入預估合計 |
2820.52 |
本年度付出累計數 |
|
2818.04 |
|
今年初民政審批結轉和余額 |
|
歲末財務付款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
通常情況下公益性費用預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
地方政府性貨幣基金費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
共計 |
|
2820.52 |
|
2019本年大部分公益性概預算財政開支捐款開支結算的時候表
基層單位:萬塊人民幣
創業項目 |
加總 |
常規費用 |
大型項目開支 | |||
性能分類管理 課程和科目標識號 |
學科稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場經濟安全保障和就業前景付出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業院校離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離養老金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的企業幾乎頤養安全交費費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業政府部門政府部門就業年金納費經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生監督穩定支出費用 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政機關自己事業企事業編治療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業組織醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林果 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
創業啟用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技信息導出與線上營銷服務培訓 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
綠植基地的生產可以補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
房屋保障措施收入支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房改革創新收入支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年平常公共服務預算表國庫補貼款基本的花費結算的時候表
部門:上萬元
大型項目 |
加總 |
考生經費預算 |
公共資金 | ||
資金分類管理 課程和科目編號 |
學科名稱大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪福利性付出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
首要年薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
一些當今社會擔保繳納費用 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
考核月工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
國家機關事業基層單位基層單位關鍵養老服務保險服務激費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳納 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
一些公資福利性付出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
寶貝和工作結余 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印廠費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
辦理手續約 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
煤氣費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
采暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業客服工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專門用相關管理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
轉用生物質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務工費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
協助金融產品費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
商會金費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
最新福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動專車運動定期維護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
相關城市交通預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及追加預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
相關寶貝和服務管理費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對小編和家人的補貼申請書 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活水平補助款 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫用費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
公房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個體農林生產制造補帖 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某些對個人的和家用的補貼申請書其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另一個充分性經費支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
會議室機器折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專門用裝置購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題數據網絡及手機軟件租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通網運輸工具采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產投資性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019本年基本上公眾費用預算財政廳撥付“三公”接待費及政府部門啟動接待費費用支出 結算的時候表
的單位:萬是
通常情況下公用設施工程預算財政支出撥付“三公”專項經費 |
部門正常運行 金費部門預算數 | |||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的購買及運營費 |
國家公務接受費 | |||||||||
小計 |
公務活動小二租車 添置費 |
國家公務小二租車 啟動費 | ||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019第四季度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算民政補貼款開支竣工決算表
企業:萬的大寫
品牌 |
合計數 |
常見教育支出 |
業務結余 | |||
功能表區分 管理費用編號 |
課目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財力流動負債時候表 | ||||
票額政府部門:億元 | ||||
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需求量 |
市場價值 | ||
月初數 |
年終數 |
期初數 |
年尾數 | |
一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)分子運動股權 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定住資產投資 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍨 一樣 公務接待車輛使用 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
𓆏 監察執勤點車輛 |
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ꦬ 持種正規專業技能專車 |
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🍸 同一私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ꦜ 4.一些固定好資源 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🦩 減:累積攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的資金 |
—— |
—— |
|
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(四)在修建項目 |
—— |
—— |
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(五)有形固定資產 |
—— |
—— |
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🦄 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年中結算的時候情況說明
一、相對于蘇州市松江區農機具的管理站2019全年年收入付出結算的時候問題說明怎么寫
重慶市松江區農資管理系統所2019ꦫ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、對於南京市松江區農用機械工作所2019第四季度薪資結算的時候狀態解釋
蘇州市松江區農業機械管理制度所2019𒉰年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對於佛山市松江區農資方法所2019本年度花費預算癥狀表明
南京市松江區農機具方法所2019ꦜ年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、就重慶市松江區農機車控制所2019一年度國庫補貼款營收花費總的問題講解
東莞市松江區農業機械經營所2019🍃年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對於武漢市松江區農機具經營所2019第四季度般公用設施概預算財政性審批開支預算情形就說明
(一)般服務性預算表不需要審批撥出環境承載力問題。
成都市松江區農機車工作所2019♚年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)平常服務性成本預算財政局撥付費用結算的時候架構情況發生。
廣州市松江區農業機械工作管理局2019💎年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)普遍共公費用預算不需要撥付付出部門預算特定情況下。
昆明市松江區農資管理制度所2019📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3⛦、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4𒀰、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、介紹濟南市松江區農業機械管理工作所2019年終尋常公共性結算的時候財政部門付款大多撥出結算的時候現狀詳細說明
昆明市松江區農機車管理制度所2019𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金撥付教育支出部門預算總體目標環境解釋。
蘇州市松江區農用機械處理所2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”勞務費民政撥付其他支出竣工決算具體化前提說明怎么寫。
2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷資源還有:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
❀公務活動私車運動維修保養付出1.77十萬。主要使用于小車人壽保險、返修、0號柴油。2019年,天津市松江區農用機械安全管理局所屬的各財政部門預算組織成本財政部門撥付的公務接待私車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🎃國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、相關北京市松江區農資工作所2019年度目標現政府性母基金預竣工決算財政預算審批撥出竣工決算環境情況說明書
滬市松江區農資管理工作所2019季度無國家性投資基金估算財政性審批性支出。
九、國企資本公司加盟費用財政預算捐款實際情況說
南京市松江區農業機械方法所2019年終無集體所有制基金開財政資金預算財政資金付款費用支出 。
十、另外的至關重要裝修細節的問題原因分析
(一)危險機關操作費用開支現狀。
2019༺年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府部門采辦收入支出情況發生。
2019ไ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019ౠ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、經過特俗負載的情況
1.此車
截止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共得設備1輛,中間,一般的因公小二租車0輛、基本上衛生監督執法巡邏出行用車0輛、勞動防護專業課程新技術小二租車1輛、許多出行💫0輛。的單位使用價值50億元上面實用產品0臺(套),公司使用價值100萬美金以上內容轉用機械0臺(套)。
2.商品房
本院校無房屋建筑特殊性使用率實際情況解釋。
(四)財政預算考核經營情形。
🍃上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🔥一、不需要撥付納入:指組織當本學年度從本級不需要崗位得到的不需要撥付,收錄通常情況下公開預算表表不需要撥付和當地政府性資金預算表表不需要撥付。
二、視野心納入:指視野心單位名稱做好技術業務員過程組織基本配套過程組織拿到的納入。
♔三、運作盈利:指企事業工作單位在的專業業務部行動舉例說明輔助制作行動本身大力開展非獨立的分攤運作行動提供的盈利。
🐓四、另外薪水:指企業得到的除“不需要付款薪水”、“事業薪水”、“營運薪水”等其他的薪水。大部分是:市撥好項目信貸資金薪水等
五、期初結轉和盈余:意指當年度尚末成功、結轉到當年度按密切相關設定再次選用的現金。
𝓡六、年尾結轉和盈余:指本本季度或很久以前本年概算布置、因主觀性具體條件造成改變無非按原設計開展,需時間延遲到以來本年按相關的中規定繼讀用到的流動資金。
七、基本上付出:指基層單位為得到保障中介機構通常行駛、完整每天的做工作重任而引發的四項付出。
🍎八、內容總總結余:指基層單位為達成特殊的行政部門運轉重任或工作進展總體目標,在主要總總結余之下會發生的杜六房加盟總部的總總結余。
⛎九、營業經費開支:指企事業編制名稱在專業化話動及輔助的話動以外開設非獨立自主成本核算營業話動引發的經費開支。
🍃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、機關院校運轉資金投入花費:指行政性院校和對比國家公務員考試法經營的視野院校運行普遍公開概算財務審批安排好的基本上花費中的每天的共用資金投入花費花費。