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上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度單位決算公開
信息來源: 正式發布時段:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區服用農物品安全防護監管檢側中心站

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

第二部位 濟南市松江區入藥農類產品安全衛生行政監督檢側中心站慨況

一、最主要行政職能

二、醫療機構使用

第二部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算表

一、純收入收支結算的時候總表

二、利潤竣工決算表

三、花費預算表

四、財政性審批年收入費用支出 竣工決算總表

五、般公益性竣工決算財務審批費用支出 竣工決算表

六、大部分公用費用預算財務付款首要支出費用部門預算表

七、常見公用設施費用財政局付款“三公”勞務費及行政單位加載勞務費其他支出結算的時候表

八、部門性基金投資預算表財政廳補貼款結余部門預算表

九、凈資產負債率實際情況報告

第三部分 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明

最后部門 專有名詞解釋一下


第一部分    上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心概況

 

一、具體職責范圍

    (1)宣傳貫徹執行國家有關食用農產品安全法律、法規,實施國家和地方有關標準。

    ꦺ(2)承擔動物疫病監測,動物疫情預測預報和疫情跟蹤監測,開展動物疫病實驗室診斷,落實動物疫病防控措施。

    ♏(3)負責全區食用農產品的有毒有害物質監測,對畜禽和水產品中違禁獸藥和抗生素殘留的監測,對植物生產過程中農藥殘留的監測。

    (4)負責全區食用農產品安全衛生質量的監督和檢測,對農業投入品加強監管和檢測工作。

    (5)負責農業生產環境的監督和檢測工作,主要對農作物種子、肥料、生產環境水質、土壤養分監測和檢測。

(6)開展科學實驗、技術培訓、技術服務工作,承擔市區有關試驗、驗證工作。

二、部門設置

𓆉北京市市松江區使用農物品很安全監控功能測試咨詢中心設5個貸款機構設置貸款機構,包涵:渠道辦公室,動物瘟病監控科,獸藥無殘存監控科,藥劑無殘存監控科,農林業工作環境監控科。

 

 

♓第二部分    上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心  2019年度決算表

2019半年度純收入經費支出預算總表

組織:億元

利潤

結余

項目

部門預算數

新項目

竣工決算數

一、尋常共同預決算財政廳捐款薪資收入

855.68

一、通常情況公用設施服務管理其他支出

 

二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政支出補貼款薪水

 

二、外交關系費用支出

 

三、上一級補貼使收入

 

三、防御性支出

 

四、事業發展收益

 

四、服務性健康其他支出

 

五、經驗純收入

 

五、文化教育其他支出

 

六、復屬院校上交國家薪資

 

六、數學科技收入支出

 

七、其余盈利

 

七、藝術出游球場與傳煤結余

 

 

 

八、社會上保障措施和就業問題其他支出

79.59

 

 

九、衛生情況健康保健收支

26.58

 

 

十、綠色建筑環保型結余

 

 

 

十一月、城鄉建設社群性支出

 

 

 

12、農業水費用

722.67

 

 

第十五、公路網貨物運輸付出

 

 

 

十四、資源堪探產品信息等經費支出

 

 

 

15、行業功能業等教育支出

 

 

 

第十五、金融業收入支出

 

 

 

十六、支助別的國家費用

 

 

 

十七、生態資源量浮游生物形象等其他支出

 

 

 

十八、公寓房質量保障收入支出

22.12

 

 

三十五、油糧防汛物資儲備庫收入支出

 

 

 

二五一、災情防控及緊急救援菅理經費支出

 

 

 

二十三、另一結余

 

年初個人收入加總

855.68

年初收支累計

850.96

用企業資金改正出入差額

 

余額配置

 

今年初結轉和盈余

 

歲末結轉和盈余

4.72

總金額

855.68

共計

855.68


2019月度收錄部門預算表

院校:萬美元

大型項目

上年創收加總

國庫捐款納入

上司補貼金效益

事業上收益

運作效益

所屬的單位上交薪資

另一個盈利

功能分類
科目編碼

專業科目標題

總金額

855.68 

855.68 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保險和學生就業撥出

79.59

79.59

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業單位名稱離退休工資

79.59

79.59

 

 

 

 

 

208

05

02

事業標準標準離養老金

0.25

0.25

 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關事業上的政府部門幾乎關于養老地產養老險服務納費開支

51.66

51.66

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記自己事業廠家崗位年金付款開支

27.68

27.68

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生情況與策劃生孕費用支出

26.58

26.58

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關行業機構醫疔

26.58

26.58

 

 

 

 

 

210

11

02

企業廠家醫遼

26.58 

26.58 

 

 

 

 

 

213

 

 

農林業水收入支出

727.39 

727.39 

 

 

 

 

 

213

01

 

林業

727.39 

727.39 

 

 

 

 

 

213

01

04

事業性作業

476.03 

476.03 

 

 

 

 

 

213

01

08

害蟲害管控

251.36

251.36

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障性支出

22.12 

22.12 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改善收支

22.12 

22.12 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋北京公積金

22.12 

22.12 

 

 

 

 

 

 


2019本年其他支出預算表

部門:多萬元

創業項目

本年度教育支出自動求和

基本上結余

工程費用

上交國家上級部門其他支出

經營的費用

對所屬政府部門補貼性支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目英文名稱

合計數

850.96

599.6

251.36

 

 

 

208

 

 

生活得到保障和就業的費用支出

79.59

79.59

 

 

 

 

208

05

 

財政事業機關單位離辭職

79.59

79.59

 

 

 

 

208

05

02

人事機構離養老

0.25

0.25

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關事業發展部門幾乎頤養保險服務手機繳費教育支出

51.66

51.66

 

 

 

 

208

05

06

政府部門衛生事業院校職業類型年金交費經費支出

27.68

27.68

 

 

 

 

210

 

 

醫療干凈衛生干凈衛生與設計發育開支

26.58

26.58

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企事業企業單位整形

26.58

26.58

 

 

 

 

210

11

02

事業性公司的醫療設備

26.58 

26.58 

 

 

 

 

213

 

 

農業水其他支出

722.67 

471.31 

251.36 

 

 

 

213

01

 

草業

722.67 

471.31 

251.36 

 

 

 

213

01

04

事業有成開機運行

471.31 

471.31 

 

 

 

 

213

01

08

病害害操縱

251.36 

 

251.36 

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制開支

22.12 

22.12 

 

 

 

 

221

02

 

居住房創新收支

22.12 

22.12 

 

 

 

 

221

02

01 

租賃房公積金

22.12 

22.12 

 

 

 

 

 


2019半年度財政局補貼款效益開支竣工決算總表

部門:萬美元

使收入

教育支出

的項目

預算數

好項目

累計數

一半共同成本預算財政資金審批

以政府性股權基金決算財政資金付款

一、一樣 公益性概算不需要捐款

855.68 

一、通常情況公眾服務于經費支出

 

 

 

二、區政府性私募基金項目預算不需要捐款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防科技撥出

 

 

 

 

 

四、公共性安會經費支出

 

 

 

 

 

五、教育學校其他支出

 

 

 

 

 

六、科學合理技木經費支出

 

 

 

 

 

七、企業旅游文化酒店體育用品與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、社會發展安全保障和就業前景費用

79.59

79.59

 

 

 

九、干凈正常性支出

26.58

26.58

 

 

 

十、節能技術工業節能支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化小區開支

 

 

 

 

 

12、農業水支出費用

722.67

722.67

 

 

 

第十五、交通線及運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、成本勘察信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

第十三、產品業產品業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技其他支出

 

 

 

 

 

十六、捐助另外地區劃分撥出

 

 

 

 

 

十九、理所當然資源的海洋資源氣象觀測等撥出

 

 

 

 

 

19、個人住房切實保障收入支出

22.12

22.12

 

 

 

第二十、糧油食品救災物資存量經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害有效預防及應急響應處理性支出

 

 

 

 

 

二十三、某些經費支出

 

 

 

年初收入水平加總

855.68 

當年度教育支出累計數

 850.96

 850.96

 

今年初財務撥付結轉和盈余

 

年終財政部門撥付結轉和余額

4.72 

4.72 

 

一、大部分公開工程預算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、縣政府性貨幣基金預決算財政資金捐款

 

 

 

 

 

總額

855.68 

累計

 855.68

 855.68

 

 


2019半年度通常服務性預結算的時候民政撥付費用結算的時候表

基層單位:萬美元

品牌

總金額

幾乎支出費用

投資項目費用支出

功能表分類管理

會計分類標識號

會計分類種類

208

 

 

時代切實保障和就業創業費用支出

79.59

79.59

 

208

05

 

行政處行業廠家離退休之

79.59

79.59

 

208

05

02

創業標準離退休年齡

0.25

0.25

 

208

05

05 

行政機關事業有成部門大致社會養老穩妥手機繳費教育支出

51.66

51.66

 

208

05

06

政府機關事業上的方職業分析年金激費開支

27.68

27.68

 

210

 

 

醫治清潔衛生與準備生殖費用

26.58

26.58

 

210

11

 

行政訴訟人事機構醫療機構

26.58

26.58

 

210

11

02

教育事業的單位醫療保健

26.58 

26.58 

 

213

 

 

農業和林業水教育支出

722.67 

471.31 

251.36 

213

01

 

農產品加工

722.67 

471.31 

251.36 

213

01

04

行業運營

471.31 

471.31 

 

213

01

08

病害害調整

251.36 

 

251.36 

221

 

 

房產服務保障經費支出

22.12 

22.12 

 

221

02

 

往房深化改革性支出

22.12 

22.12 

 

221

02

01 

居個人住房公積金貸款

22.12 

22.12 

 

加總

850.96

599.6

251.36

 


2019半年度通常情況公共服務結算的時候財政廳審批根本撥出結算的時候表

  機關單位:萬元左右

項目流程

自動求和

人預備費

通用接待費

經濟發展分類別

課程和科目項目編碼

學科名稱大全

301

 

公資福利性費用支出

560.94

560.94

 

301

01

  主要基本工資

58.12

58.12

 

301

02

  經費津貼

81.57

81.57

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

20.04

20.04

 

301

07

  業績考核薪水

264.35

264.35

 

301

08

機構事業上機關單位首要社會養老人身險人身險交費

51.66

51.66

 

301

09

職業角色年金網上繳費

27.68

27.68

 

301

10

教職工基本上醫療保健穩定激費

26.58

26.58

 

301

11

公務活動員醫院補助金交費

 

 

 

301

12

某些社會生活維護網上繳費

8.81

8.81

 

301

13

房產個人公積金

22.12

22.12

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其他的待遇獎勵花費

 

 

 

302

 

商品是和服務的花費

37.34

 

37.34

302

01

  商務辦公費

3.77

 

3.77

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

0.27

 

0.27

302

06

  煤氣費

10.01

 

10.01

302

07

  郵電通信費

0.34

 

0.34

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安的管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

4.25

 

4.25

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.3

 

0.3

302

16

  學習費

2.3

 

2.3

302

17

  公務接待處接待處費

0.05

 

0.05

302

18

  專用材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用生物燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托書保險業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項經費

5.32

 

5.32

302

29

  福利待遇費

3.64

 

3.64

302

31

  公務接待公務車程序運行運維費

 

 

 

302

39

  其它交通銀行價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣減成本費用

 

 

 

302

99

  其它的商品價格和提供服務結余

7

 

7

303

 

對我們和人的補貼申請書

0.38

0.38

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.25

0.25

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼政策

 

 

 

303

07

  診療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

0.13

0.13

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

小編林果業工作國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個對他人和家人的經濟補貼

 

 

 

310

 

資源性付出

0.94

 

0.94

310

02

  企業辦公生產設備采購

0.94

 

0.94

310

03

  專用環保設備購買

 

 

 

310

07

  產品信息平臺咯及軟文折舊費內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行折舊費

 

 

 

310

19

  相關交行產品添置

 

 

 

310

21

  古建筑和擺放品購進

 

 

 

310

22

  有形資金添置

 

 

 

310

99

  任何投資者性性支出

 

 

 

加總

599.6

561.32

38.28

 


2019本年度基本上共公預算表財政資金撥付“三公”接待費及部門自動運行接待費費用支出 預算表

公司:千元

普通共同項目預算民政審批“三公”經費支出

機關單位運營

資金結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務接待出行購入及啟用費

因公商務接待費

小計

因公私車

采購費

公務接待出行

執行費

預決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

 

1

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.05

 


2019每年以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳撥付性支出預算表

機構:萬美元

工程

合計數

常見付出

創業項目付出

效果進行分類

專業科目識別碼

考試科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

༺無地方政府性股權基金項目預算財政資金補貼款付出的公司的,仍提取該excel表式,并在本表正中間作下講述明:

注:上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度資源負債率狀況表

 

 

合同額工作單位:千元

 

個數

價值觀

月初數

月底數

年終數

月底數

一、資源合計數

——

——

517.66

443.5

   (一)分子運動股權

——

——

117.8 

81.7 

   (二)固定位置資產投資

——

——

 1751.94

 1874.89

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ও                2.統一機械設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🗹                     這之中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

🎀                                 般因公公務車

 

 

 

 

෴                                 聯合執法值崗專車

 

 

 

 

𒁃                                 珍禽專業化水平私家車

 

 

 

 

ℱ                                 其它的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

൩               4.各種比較固定房產

——

——

 

 

🐎        減:累記折舊費用及減值籌備

——

——

1352.08

1513.09 

   (三)經常性債權投資加盟

——

——

 

 

   (四)太久債券加盟加盟

——

——

 

 

   (五)修建中市政工程

——

——

 

 

   (六)無形之中股權

——

——

 

 

♑        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (七)一些資產投資

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 57.61

 62.87

三、凈房產加總

——

——

460.05

380.63

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園成都市松江區入菜農類產品安全衛生監管判斷核心2019本年營收開支預算綜合條件闡述

佛山市松江區食品農好產品安全性督促檢測工具中2019💫年度收入總計為855.68萬元、支出總計為850.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加210.11萬元、205.39萬元。主要原因:1、新增在職人員,事業經費相應增加;2、項目經費增加。

二、關羽沈陽市松江區吃用農物料穩定監督管理在線檢測中央2019年度目標盈利竣工決算現象說明怎么寫

上年收入合計855.68萬元,其中:財政撥款收入855.68萬元,占100%。

三、至于昆明市松江區藥用農新產品安全防護進行監督在線檢測機構2019財政年度經費支出竣工決算原因闡明

當年度ඣ支出合計850.96萬元,其中:基本支出599.6萬元,占70.46%;項目支出251.36萬元,占29.54%。

四、管于杭州市松江區入皂農物料的安全監察加測管理中心2019全年財政廳捐款效益撥出綜合環境描述

重慶市松江區吃一些農的產品健康安全執法監督的檢測心中2019🏅年度財政撥款收支總決算855.68萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加210.11萬元,增長32.54%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費收入相應增加;2、增加項目,項目經費收入相應增加。

五、管于西安市松江區吃用農的產品的安全監督管理檢驗公司2019年普通共同概算財務補貼款花費預算原因證明

(一)一般來說公共服務估算財政部門付款開支結算的時候總體布局情況發生

武漢市松江區吃用農好產品安全性高質量監督論文檢測中間2019♏年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加205.39萬元,增長31.8%。主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。

(二)似的公共信息成本預算民政補貼款收支結算的時候空間結構原因

東莞市松江區入藥農軟件安全衛生輔導檢測工具咨詢中心2019🌸年度一般公共預算財政撥款支出850.96萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)79.59萬元,占9.35%;醫療衛生與計劃生育支出(類)26.58萬元,占3.12%;農林水支出722.67萬元,占84.93%;住房保障支出22.12萬元,占2.6%。(三)通常原因公用設施費用預算財政資金付款總支出結算的時候具體化原因

東莞市松江區吃一些農軟件應急開展驗測基地2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為718.94萬元,支出決算為850.96萬元,完成年初預算的118.36%。決算數大于預算數的主要原因:1、新增在職人員,事業經費支出相應增加;2、增加項目經費,項目支出相應增加。其中:

1、時代保險和大學生就業結余(類)政府部門自己事業基層單位離提前退休(款)  𝔉事業單位離退休(項)0.25萬元。主要用于: 本單位退休職工福利支出。年初預算為1.56萬元,支出決算為0.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

2、社會化保證和大學生就業總支出(類)政府部門事業政府部門政府部門離退居二線(款)   🎀機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.66萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為51.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中養老保險繳費調整。

3、發展切實保障和就業創業經費支出(類)行政機關行業公司的離養老(款)   機關事業單位職業年金繳費支出(項)27.68萬元。主要用于:   本單位職業年金繳費支出。年初預算為21.29萬元,支出決算為27.68萬元。

4꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)26.58萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為25.28萬元,支出決算為26.58萬元。決算數大于預算數的主要原因: 事業單位醫療保險繳費調增預算。

5ℱ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)471.31萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為346.47萬元,支出決算為471.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加。

6、農林水收入支出(類)農林(款)  🦂病蟲害控制(項)251.36萬元。主要用于:購實驗室檢測設備、試劑、耗材等。年初預算為252.5萬元,支出決算為251.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目調減。

7🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.12萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為18.63萬元,支出決算為22.12萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中公積金調整。

六、并于沈陽市松江區進食農好產品衛生監督的管理職能測量學校2019每年般公共性工程預算財政廳撥付差不多經費支出竣工決算的情況表示

滬市松江區吃一些農新產品的安全輔導檢查測量基地2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出599.6萬元,包括人員經費561.32萬元,公用經費38.28萬元。基本支出中:

1、工資福利支出560.94萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出37.34萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助0.38萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、資本性支出0.94萬元,主要用于:購買辦公設備。

▨七、關于上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用不需要補貼款收入支出部門預算基本時候闡述。

南京市松江區進食農軟件健康質量監督查重中心的2019✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的5%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.05萬元,完成預算的5%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節儉,嚴格控制三公經費使用。

2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.05萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.05萬元。公務接待費支出增加的主要原因是市農產品安全中心來松江調研接待。

(二)“三公”專項資金財政預算捐款支出費用部門預算實際的癥狀說明書怎么寫。

2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.05萬元,占5%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動用車的作業保障總支出0W。

3、公務接待費支出0.05萬元。其中:

ꦜ國內公務接待支出0.05萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于市農產品安全中心來松江調研接待,公務接待批次1批、人次10人。

八、有關于重慶市松江區藥用農廠品安全管理監督的管理職能判斷核心2019年度目標人民政府性投資基金費用財政費用審批費用部門預算情況報告說明書

🏅濟南市松江區藥用農物料健康督查查重咨詢中心2019半年度無中央政府性股權基金費用預算財政部門補貼款開支。

九、集體所有制基金合作經營費用預算財政局捐款環境表示

♚鄭州市松江區入皂農服務安全性遠程監控測試基地2019全年度無國有制資本管理自主經營預決算財政預算撥付花費。

十、其余很重要相關事宜的環境代表

(一)工商登記啟動金費經費支出原因

沈陽市松江區吃農車輛衛生監督的管理職能檢測工具中心的2019年硅化物關使用費用收入支出。

(二)政府辦公室采購合同收支情況下

昆明市松江區進食農護膚品可靠監督管理的檢測機構2019ꦛ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.94萬元,其中:貨物采購金額0.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車、房子特出需要原因

東莞市松江區入皂農車輛安全防護進行監督論文檢測服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核工作管理情況報告

♈上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下: 本單位未建立預算績效管理制度。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2X個,涉及預算金額252.5萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額252.5萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧋一、財務審批效益:指公司本年中度從本級財務部分獲得的財務審批,也包括大部分共同概算財務審批和政府部門性債券概算財務審批。

🧔二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

ꦇ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和盈余:就是指當年度暫未做完、結轉到上年按想關規范馬上利用的錢。

🃏六、年尾結轉和節余:指年初度或原先年末費用籌劃、因事實環境遭受發生改變沒辦法按原籌劃實現,需延緩到以來年末按有關的法律規定馬上應用的周轉金。

🎶七、大體費用撥出 :指院校為質量保障組織普通 持續運行、已完成守則上班釣魚任務而有的四項費用撥出 。

🥃八、大型項目其他費用支出費用 :指公司的為實現獨特的行政管理辦公每日任務或企事業經濟發展關鍵,在主要其他費用支出費用 以外發生的的那項其他費用支出費用 。

✃九、企業銷售經營收支:指事業企業企業在專科的活躍及鋪助的活躍本身抓好非自立選擇企業銷售經營的活躍進行的收支。

⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦐ五一、財政付出機關操作專項經費決算:指財政付出公司和按照國家企事業編法方法的企事業公司使用的最基本上共公決算財政付出補貼款具體安排的最基本付出中的每天的公供專項經費決算付出。

 

 

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